职位信息
岗位职能:
1. 根据集团发展战略及任务目标,建立和改进集团风险管理与内部控制体系,参与制定和完善风险制度和内控流程,监控风险管理与内控制度的执行情况;
2. 参与集团风险管理日常工作,协助各业务部门研究制定风控措施,对重大项目开展专项风险评估;
3. 组织实施集团及下属企业专项内控检查,督促落实后续整改工作;
4. 对接上级监管机构,按时报送相关材料,配合完成相关考核与检查;
5. 指导下属企业开展风险管理与内控体系建设,并定期对下属企业内控体系有效性开展专项评价。
岗位要求:
1. 全日制本科及以上学历,审计、会计、法学等相关专业;
2. 熟悉国有企业审计、内部控制、风险管理等相关业务规范;
3. 具有良好的文字撰写和表达能力。